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經(jīng)營管理

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多措并舉提升審計整改質(zhì)效
發(fā)布時間:2023-05-25     作者:羅根偉   分享到:

為充分發(fā)揮內(nèi)部審計常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”作用,確保公司年度重點(diǎn)工作的順利開展。同時發(fā)揮審計整改對規(guī)范管理、完善制度,切實(shí)打通審計“最后一公里”,法律事務(wù)部扎實(shí)開展審計問題整改追責(zé)。

完善機(jī)制抓整改。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《內(nèi)部審計查出問題整改辦法》,堅持“三個不放過”的原則,建立健全審計整改監(jiān)督長效機(jī)制,全面推進(jìn)整改督查,嚴(yán)肅落實(shí)整改追責(zé),倒逼強(qiáng)化審計整改,扎實(shí)做好內(nèi)部審計“下半篇文章”,提升內(nèi)部審計價值。不斷推動審計整改制度化、規(guī)范化、長效化,確保審計整改有據(jù)可依、有章可循。

凝聚合力抓整改。加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、違規(guī)責(zé)任追究以及相關(guān)管理職能部門的聯(lián)動協(xié)作,促進(jìn)紀(jì)審貫通、組審協(xié)同、巡審聯(lián)動、督審協(xié)作,形成強(qiáng)大監(jiān)督合力。建立審計查出問題清單和整改對賬銷號制度,將“問題清單”與“整改清單”全面對接,對審計整改情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管,實(shí)行“對賬銷號”。

責(zé)任追究抓整改。對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)經(jīng)營投資問題線索,嚴(yán)格按照公司關(guān)于違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究相關(guān)制度辦法執(zhí)行。既要嚴(yán)格做好政府審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí),又要加大內(nèi)部審計整改問責(zé)力度,積極推動審計發(fā)現(xiàn)問題“當(dāng)下改”、機(jī)制“長久立”,形成“查病”和“治已病”“防未病”全過程閉環(huán)管理。

通過一系列有效措施,審計發(fā)現(xiàn)問題整改率和整改效果顯著提升。(法律事務(wù)部 羅根偉)